到岗时间:1个月之内
婚况要求:未婚
1.在主管领导下,按照国家审计法规,公司财会审计制度的有关规定,负责拟定公司具体审计实施细则,并在上级审批通过后组织执行;
2.监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行,控制,考核,并纠正各组织各部门偏离公司整体目标的行为;
3.负责或会同其他部门查处公司内滥用职权,有章不循,违反财务制度,贪污挪用财物,泄密,受贿等行为和经济犯罪的情况;
4.定期或不定期的进行必要的专项审计,专案审计和财务收支审计;
5.负责或者参与对公司重大经营活动,重大项目,重大经济合同的审计活动;
6.负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,并提出处理意见和建议;
7.负责做好有关审计资料的原始调查收集,整理,建档工作, 按规定保守密码和保护当事人的合法权益;
8.完成总经理或财务部主管临时交办的其他任务。
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