到岗时间:1个月之内
婚况要求:未婚
"1、全面负责部门内部的日常事务管理,协调部门内各岗位人员的分工合作,并负责部门
员工的管理和考核。
2、负责组织编制年度审计工作计划,确定各类审计事项,报集团董事会(副总裁、总裁代)批准后组织实施,并对实际完成情况进行检查、总结。
3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并
监督有关规章制度的实施。
4、负责定期与不定期开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管
理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
5、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存
在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;
6、负责组织、联系、协调、外部审计资源服务管理工作;
7、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况;
8、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,并对内部涉及财会工作等部门和人员进行
监督检查。
9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行
效率,及时发现风险并提出改进建议;
10、组织内审人员的业务培训,对本部门员工培训、奖惩、人事调整等方面提出建议;
12、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密
责任;
13、上级领导交予的其他工作"
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